Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 140100352
Číslo faktúry: FDŠ/0003/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: HAM Gastro s.r.o.
Adresa: Trenčianska 53,82109 Bratislava
IČO: 46835482
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 212,41
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.01.2015
Dátum vystavenia: 01.01.2015
Dátum splatnosti: 15.01.2015
Dátum úhrady: 09.01.2015
Súbor: FDŠ_0003_15
Zverejnené: 19.03.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov