Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 170100036
Číslo faktúry: FDŠ/0017/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: HAM Gastro s.r.o.
Adresa: Trenčianska 53,82109 Bratislava
IČO: 46835482
Predmet: potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 145,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.01.2017
Dátum vystavenia: 24.01.2017
Dátum splatnosti: 31.01.2017
Dátum úhrady: 07.02.2017
Súbor: FDŠ_0017_17
Zverejnené: 02.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov