Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0032/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkálska 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | internet+pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
Dátum úhrady: | 08.03.2024 |
Súbor: | FD_0032_24 |
Zverejnené: | 13.03.2024 |