Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 04:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1734088744
Číslo faktúry: FD /0005/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón,mobil
Fakturovaná suma s DPH: 31,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 17.01.2012
Dátum úhrady: 19.01.2012
Súbor: FD_0005_12
Zverejnené: 07.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov