Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2735099140
Číslo faktúry: FD /0017/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefon,internet
Fakturovaná suma s DPH: 34,96
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.02.2012
Dátum splatnosti: 17.02.2012
Dátum úhrady: 16.02.2012
Súbor: FD_0017_12
Zverejnené: 07.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov