Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 09:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 51200046
Číslo faktúry: FD /0008/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: PYROTEAM GROUP s. r. o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Kontrola a oprava HP
Fakturovaná suma s DPH: 123,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.01.2012
Dátum splatnosti: 01.02.2012
Dátum úhrady: 24.01.2012
Súbor: FD_0008_12
Zverejnené: 07.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov