Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1180874 |
Číslo faktúry: | FD /0019/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programu |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
Dátum úhrady: | 27.02.2018 |
Súbor: | FD_0019_18 |
Zverejnené: | 23.03.2018 |