Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 12:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0147/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola Marchéggska
Dodávateľ: SOFT-GL S.R.O
Adresa: Belehradská 1,04013 Košice
IČO: 36182214
Predmet: aktualiz. programu ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 57,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2022
Dátum vystavenia: 06.12.2022
Dátum splatnosti: 21.12.2022
Dátum úhrady: 12.12.2022
Súbor: FD_0147_22
Zverejnené: 21.12.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov