P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
4281 |
FD /0164/23 |
Materská škola Marchéggska |
LUKA TEAM s.r.o. |
výkon prác BOZP |
240.00 |
12.12.2023 |
Faktúra |
|
|
4282 |
FD /0103/22 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác tehnika PO |
50.00 |
16.09.2022 |
Faktúra |
|
|
4283 |
FD /0018/22 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
18.03.2022 |
Faktúra |
|
|
4284 |
FD /0024/23 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
17.03.2023 |
Faktúra |
|
|
4285 |
FD /0026/21 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
23.03.2021 |
Faktúra |
|
|
4286 |
FD /0067/19 |
Materská škola |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
25.06.2019 |
Faktúra |
|
|
4287 |
FD /0069/21 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
20.07.2021 |
Faktúra |
|
|
4288 |
FD /0072/22 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
11.07.2022 |
Faktúra |
|
|
4289 |
FD /0099/20 |
Materská škola |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
16.10.2020 |
Faktúra |
|
|
4290 |
FD /0103/19 |
Materská škola |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
21.10.2019 |
Faktúra |
|
|
4291 |
FD /0105/18 |
Materská škola |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
25.09.2018 |
Faktúra |
|
|
4292 |
FD /0157/18 |
Materská škola |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
04.01.2019 |
Faktúra |
|
|
4293 |
FD /0161/22 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
21.12.2022 |
Faktúra |
|
|
4294 |
FD /0163/23 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
12.12.2023 |
Faktúra |
|
|
4295 |
FD /0170/21 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon prác technika PO |
50.00 |
20.12.2021 |
Faktúra |
|
|
4296 |
FD /0172/21 |
Materská škola Marchéggska |
LUKA TEAM s.r.o. |
výkon prác technika PO |
240.00 |
20.12.2021 |
Faktúra |
|
|
4297 |
FD /0071/23 |
Materská škola Marchéggska |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon práce technika PO |
50.00 |
29.05.2023 |
Faktúra |
|
|
4298 |
FD /0019/19 |
Materská škola |
Miroslav Sloboda M.S.-TPO |
výkon služieb technika PO |
50.00 |
29.03.2019 |
Faktúra |
|
|
4299 |
FD /0072/18 |
Materská škola |
AKVAREL s.r.o. |
Výkresy, fareb. papiere-dar |
200.80 |
13.08.2018 |
Faktúra |
|
|
4300 |
FD /0063/23 |
Materská škola Marchéggska |
AKVAREL s.r.o. |
Výkresy, papiere, tempery-pred |
362.00 |
17.05.2023 |
Faktúra |
|
|